RKAS SSN


REKAPITULASI SASARAN DAN PROGRAM
SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN)  ANGKATAN 2009
SMP NEGERI 2 ARGAMAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
ASPEK/ SASARAN KOMPONEN PROGRAM/KEGIATAN ESTIMASI PENDANAAN
 SSN BOS Kab JUMLAH
1 Standar Kompetensi Lulusan 1.1. 1.1.1 Peningkatan prestasi bidang akademik 6.200.000
Kompetensi          1.1.1.1 Penetp target kompetensi lulusan 700.000
Lulusan          1.1.1.2. Sosialisasi penentuan KKM 700.000
         1.1.1.3. Penetapan kriteria kenaikan kelas 700.000
1.1.1.4 Penetapan kelulusan dan mutasi siswa 700.000
         1.1.1.5 Penetapan Penelusuran potensi akademik 700.000
         1.1.1.4. Pengembg  Penetapan OSN 1.700.000
        1.1.1.5 Penetapan  ketrampl Bhs. Inggris 1.000.000
1.1.2 Peningkatan prestasi bidang non akademik 10.300.000
         1.1.2.1 Penetapan penentuan bidang yang akan 700.000
                    dikembangkan
         1.1.2.2 Penetapan bidang olah raga 1.200.000
         1.1.2.3 Penetapan bidang keagamaan 1.200.000
         1.1.2.4 Penetapan bidang Seni 1.200.000
         1.1.2.5 Penetapan bidang Kepramukaan 1.200.000
         1.1.2.6 Penetapan bidang PMR 1.200.000
         1.1.2.7 Penetapan bidang Paskibra 1.200.000
         1.1.2.8 Penetapan bidang KIR dan Mading 1.200.000
         1.1.2.9 Penetapan bidang UKS dan PKS 1.200.000
1.3 Peningkatan kepribadian & pengembg. diri 2.150.000
    1.1.3.1 Sosialisasi peraturan Pemerintah 700.000
    1.1.3.2 Penyuluhan kesehatan sekolah 750.000
     1.1.3.3 Penentuan program pengemb. diri 700.000
1.1.3.4 Penetuan program Bela Negara ##########
Sub Total
2 Standar Isi 2.1 Kerangka Dasar 2.1.1 Penetapan Kerangka Dasar Kurikulum 700.000
Kurikulum        2.1.1.1 Rapat Revisi Kerangka Dasar Kuriklm 350.000
       2.1.1.2 Validasi hasil penyusunan kurikulum 350.000
2.2 Struktur 2.2.1 Penetapan Struktur Kurikulum 700.000
Kurikulum        2.2.1.1 Sosialisasi Struktur Kurikulum 350.000
       2.2.1.1 penyediaan referensi program muatan 350.000
                  lokal dan PKLH
2.3 Beban 2.3.1 Penetapan beban belajar siswa 700.000,00
Belajar        2.3.1.1  Review Penyusn beban belajar siswa 350.000
       2.3.1.1  Revisi Penyusunan KKM 350.000
2.4  KTSP 2.4.1 Pengembangan dokumen KTSP 1 dan 2 2.900.000
       2.1.1.1 IHT revisi dokumen 1  KTSP 700.000
      2.1.1.2 Publikasi hasil IHT 200.000
      2.1.1.3 IHT revisi dokumen 2 KTSP 1.500.000
      2.1.1.4 Dokumentasi hasil IHT 500.000
2.4.2 Pengembangan Bahan Ajar, Modul, alat peraga 1.500.000
     2.4.2.1 Penyusn bhn ajar&alat peraga lanjutan 1.500.000
2.5 Kalender Pendidikan 2.5.1 Penyusunan Kalender pendidikan 500.000
      2.5.1 penetapan dan sosialisasi kaldik 500.000
Sub Total 7.000.000
3 Standar Proses 3,1 3.1.1 Penentuan Perencanaan PBM 5.000.000
Perencanaan        3.1.1.1 Pengembangan Bahan Ajar dan 3.000.000
proses Pem-                   media pembelajaran semua Mapel
belajaran        3.1.1.2. IHT penyusunan RPP oleh guru mapel 2.000.000
3.2 Pelaksanaan  pembelajaran 3.2.1 Pemenuhan pelaks pembelajaran berbasis CTL 33.200.000
       3.2.1.1 Optimalisasi model pemblj berbasis TIK 500.000
       3.2.1.1 optimalisasi potensi siswa bid olahraga 1.000.000
       3.2.1.1 optimalisasi potensi siswa bid Pramuka 1.000.000
       3.2.1.1 optimalisasi potensi siswa bid PMR 750.000
       3.2.1.1 optimalisasi potensi siswa bid MIPA 500.000
       3.2.1.1 optimalisasi potensi siswa bid Paskib 500.000
       3.2.1.1 optimalisasi potensi siswa bid B.Inggris 500.000
       3.2.1.1 optimalisasi potensi siswa bid B. Ina 250.000
       3.2.1.2 Pemenuhan buku teks pelajaran 28.200.000
3.3 Penilaian Hasil 3.3.1 Penentan perangkat penilaian hasil belajar 5.000.000
       3.3.1.1 Pengemb variasi format penilaian hsl bljr 2.000.000
       3.3.1.2 Validasi  hasil penilaian berbasis TI 3.000.000
3.4 Pengawasan Proses pembelajaran 3.4.1 Pengawasan Proses Pembelajaran 2.500.000
       3.4.1.1 Revieuw  supervisi klinis intern 1.500.000
       3.4.1.1 Tindak lanjut dan penguatan hasil 1.000.000
                 supervisi
Sub Total 17.500.000
4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.1 Guru 4.1.1 Optimalisasi kompetensi pedagogis guru 9.000.000
   4.1.1.1 Komputerisasi perencanaan pembelajaran 3.000.000
    4.1.1.2 Pelatihan penggunaan komputer untuk 3.000.000
            membantu administrasi guru
     4.1.1.3 Implementasi PTK  3 orang 3.000.000
4.1.2 Optimalisasi kompetensi profesional guru 2.000.000
     4.1.2.1 Pelatihan pembeljr berbasis TIK lanjutan 2.000.000
4.2 Kepala Sekolah 4.2.1 Optimalisasi kinerja kepala sekolah 3.000.000
       4.2.1.1 Mengikuti pelatihan/workshop manajerial 1.500.000 1.500.000
            Tk. Provinsi dan Tk. Nasional
4.3 Tenaga 4.3.1 Optimalisasi kinerja tenaga administrasi 4.000.000
Administrasi        4.3.1.1 IHT  Paket Aplikasi Sekolah (PAS) 1.500.000 2.500.000
        penunjang ketatausahaan
4.4 Tenaga Perpustakaan 4.4.1 Optimalisasi kinerja pustakawan 3.500.000
      4.4.1.1 Pengadaan aplikasi e-library 1.000.000 2.500.000
4.5 Tenaga Laboran 4.5.1 Optimalisasi tenaga laboran 2.500.000
      4.5.1 Pelatihan komputerisasi administr laboran 1.000.000 1.500.000
4.6 Tenaga Layanan Khusus 4.6.1 Optimalisasi kinerja petugas pelayanan khusus 500.000
     4.6.1.1 pembentukan komitmen kinerja petugas 500.000
     layanan khusus satpam, claening service,penjaga
Sub Total 10.500.000
5 Standar Sarana dan Prasarana 5.1 Lahan 5.1.1 Optimalisasi penggunaan lahan sekolah 4.000.000
       5.1.1.1 Raview tata kondisisekolah 500.000
       5.1.1.2 Pembuatan maket/site plane tata letak 500.000 3.000.000
5.2 Bangunan 5.2.1 Pemenuhan sarana kesehatan 5.500.000
5.2.1.1 Pengelolaan penanganan sampah dan saluran 500.000 5.000.000
          pembuangan air (sanitasi)
5.3 Kelengkapan Prasarana & Sarana 5.3.1 Pemenuhan perlengkapan perpustakaan 33.000.000
         berbasis ICT:
      5.3.1.1 Pengadaan perangkat e- library 500.000 4.500.000
      5.3.1.2 Pemenuhan sumber belajar siswa binaan 500.000 1.000.000
             berpotensi pada prestasi akademis
      5.3.1.3 Penyediaan media pembeljr IT 3 unit 10.000.000 10.000.000
      5.3.1.4 Penambahan daya listrik ruang belajar 1.500.000 5.000.000
Sub Total 14.000.000
6 Standar Pengelolaan 6.1 RKS 6.1.1 Sosialisasi RKS 2009/2013 2.500.000
     6.1.1.1 Sosialisasi revieuw RKS&RKAS 2010 2.000.000
     6.1.1.2  Publikasi dan dokumentasi RKS/RKAS 500.000
6,2 6.2.1 Implementasi RKS/RKAS 12.000.000
Pelaksa     6.2.1.1 Rapat pembentukan pantia pelaksana 700.000
naan RKS             kegiatan sekolah
    6.2.1.2 Pelaksanaan program pengembangan 3.300.000 8.000.000
              kegiatan penrimaan siswa baru
6.3 Pengawasan dan Evaluasi 6.3.1 Evaluasi Pelaksaanaan program sekolah 12.500.000
          dan pelaporan
    6.3.1.1 Pembentukan tim evals program sekolah 700.000 1.000.000
     6.3.1.2 Dokumnt hasil evaluasi dan pelaporannya 1.000.000
     6.3.1.3 Evaluasi pelaksanaan RKS 2010/2011 800.000 5.000.000
     6.3.1.3 Pembentukan tim & penyiapan Instrumen 1.000.000 3.000.000
             portofolio akreditasi pd th berjalan
6.4 Kepemimpinan 6.4.1 Optimalisasi Penetapan kepala sekolah 3.000.000
     6.4.1.1 Penyusunan jadwal Penetapan personal 500.000 500.000
              oleh kepala sekolah
     6.4.1.2 Tindak lanjut hasil Pembinaan guru, 500.000 1.500.000
karyawan,siswa dlm bentuk reward & punishment
6.5 Sistem Informasi Manajemen Sekolah 6.5.1 Optimalisasi SIM sekolah 10.500.000
        6.5.1.1 Pemasangan Hotspot sekolah 2.000.000 5.000.000
        6.5.1.2 Penyediaan papan Informasi & leaflet 2.000.000 1.500.000
Sub Total 14.000.000
7 Standar Pembiayaan 7.1 Biaya Investasi 7.1.1 Optimalisasi biaya investasi 1.800.000
    7.1.1.1 Penentuan prioritas penggunaa dana 800.000
              investasi thd pengembangan sekolah
    7.1.1.2 Penentuan usaha penggalian dana investasi 1.000.000
             dengan komite sekolah, lembaga terkait
7.2 Biaya operasional 7.2.1 Optimalisasi biaya operasional 122.600.000
      7.2.1.1 Pembayaran Gaji dan tunjangan PNS 1.085.238.000
      7.2.1.2 Pembayaran Gaji GTT/PTT   68.600.000
      7.2.1.3 pembiayaan Pengadaan daya dan jasa 8.000.000
      7.2.1.4 Transpor perjalanan dinas & pelatihan 10.000.000
      7.2.1.5 Kegiatan kesiswaan (OSIS) 10.000.000
      7.2.1.6 Kegiatan Pembelajaran 10.000.000
      7.2.1.7 Alat Tulis Sekolah 7.000.000
      7.2.1.8 Bahan dan alat habis pakai 3.000.000
      7.2.1.9 Kegt oprasional penddkan tak langsung 3.000.000
      7.2.1.10 Pengadaan soal ujian 3.000.000
7.3 Biaya Personal 7.3.1 Optimalisasi biaya operasional personil 13.340.000
    7.3.1.1 Sosialisasi penentuan biaya operasional 700.000
    7.2.1.2 Pemberian bantuan transpot siswa miskin 7.740.000
    7.2.1.3 Pemberian beasiswa bakat dan prestasi 600.000
    7.3.1.2 Pengelolaan biaya operasional scr sistemik 4.300.000
7.4 Transparansi dan Akuntabilitas 7.4.1  Review pengalokasian, penggunaan 1.000.000
        dan pelaporan berkala dana sekolah
7.4.2  Program penertiban administrasi keuangan, 1.000.000
         administrasi program dan admnst sekolah
Sub Total
8 Standar Penilaian 10% 8.1 Penilaian oleh pendidik 8.1.1 Implementasi penilaian oleh pendidik 6.500.000
     8.1.1.1 Workshop pengembangan soal ulangan 1.500.000
     8.1.1.2 Pelaksanaan remedial  dan pengayaan 5.000.000
8.2 Penilaian oleh Sekolah 8.2.1 Pelaksanaan penilaian oleh sekolah 32.000.000
      8.2.1.1 Pelaksanaan Mid. Semester 10.500.000
      8.2.1.2 Validasi soal Ujian Tengah Semester 1.500.000
      8.2.1.2 Pelaksanaan Ulangan Semester/Kegt 15.000.000
      8.2.1.3 Analisis hasil Ulangan Semester 1.000.000
      8.2.1.4 Pengembangan Instrumen soal ujian 1.500.000 1.500.000
               sekolah berbasis IT
      8.2.1.5 Koordinasi evaluasi smt, kenaikan kelas 1.000.000
8.3 Penilaian oleh Pemerintah 8.3.1 Pelaksanaan penilaian oleh Pemerintah 16.500.000
     8.3.1.1 Penyelenggaraan UN dan UAS 15.000.000
     8.3.1.2 Pengembangan Instrumen Try Out UN 1.500.000
Sub Total 7.000.000
9 Lingkungan Sekolah 9.1 Pembentukan karakter budaya sekolah 9.1.1 Program pemeliharaan taman sekolah 2.300.000
    9.1.1.1 Penataan taman sekolah 2.300.000
9.2 Pembentukan karakter siswa 9.1.2 Optimalisasi kegiatan pengembangan rohani 5.000.000
         9.1.2.1 Kegiatanperingatan hari besar agama 5.000.000
9.1.3 Optimalisasi semangat nasionalisme 1.000.000
    9.1.3.1 Penguatan pengenalan lagu, situs sejarah 1.000.000
Sub Total
Jumlah Total 70.000.000 311.990.000 1.085.838.000 1.467.828.000
Bogor, 27 Mei 2010
Kepala Sekolah, Penanggungjawab Program,
BUNAZIM, S.Pd, MM IMAM MUSTHAQIEN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19630310 198703 1 017 NIP. 19700904 199412 1 001
Mengetahui:
Instruktur,
H.M SUYADI, SH, S.Pd, MM.
NIP. 19580607 197903 1 007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s